Back to job search

Internal Audit Supervisor หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน

MGC-Asia (MRT Lat Phrao 83, Mahat Thai)
Bangkok, Thailand 🇹🇭
MGC-Asia is the leading automotive retailer and service provider, with the great variety of business portfolio. The company is established for two decades in Thailand and now growing its business in ASEAN market. There are more than 10 subsidiary companies under MGC (Asia) such as: • Millennium Auto, authorized dealer of BMW, MINI and BMW Motorrad • Rolls-Royce Motor Cars Bangkok, authorized dealer and sole importer of Rolls-Royce • Summit Honda, authorized dealer of Honda cars • Master Car Rental (MCR), premium long-term and short-term car rental services, a master licensee of SIXT (the global car rental franchise from Germany) in 7 South East Asia countries • Master Motor Services (MMS), a complete car maintenance service center under the MMS-Bosch Car Service brand specially serves vehicles out of warranty. • HowdenMaxi Insurance Broker, a leading insurance consultant which provides professional insurance services covering a variety of products • Master Automotive Training (MAT), a state-of-the-art training center equipped with the technology and personnel to meet every pre-requisite of automotive retailing education • i24, an Information Technology, Data Center, Digital Business and Call Center for the automotive industry • MGC Marine (Asia), authorized dealer and sole importer of Azimut Yachts and ChrisCraft Boats Brand partners • Aston Martin Bangkok, authorized dealer and sole importer of Aston Martin • Belfort Automobile, sole importer of Peugeot and Jeep cars • Lion Automobile, authorized dealer of Peugeot and Jeep cars

About this position

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลและวางแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ.

Responsibilities

• ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) และเป็นไปตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล (International Professional Practices Framework – IPPF)
• ปฏิบัติตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter)
• วางแผนการตรวจสอบประจำปี (Annual Audit Plan) ตามที่ได้รับมอบหมายและวางแนวการตรวจสอบโดยพิจารณางบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ เทียบกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
• วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และประเมินจุดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน และช่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการทำงานนั้นๆ ในการวิเคราะห์หาจุดควบคุมทดแทน วิธีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะ
• ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่วางแผนไว้
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระและความเทียงธรรมโดยใช้ความรู้ ความชำนาญและความระมัดระวังเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่ขัดต่อประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
• จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้ปฏิบัติสำเร็จ โดยรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ความเสี่ยงที่ควรได้รับการบริหารจัดการ และเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปในการตรวจสอบเทียบกับงบประมาณที่วางแผนไว้
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานตรวจสอบภายใน หรือ เป็นงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถให้บริการได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน.

Requirements

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาขาบัญชี /การเงิน / บริหารธุรกิจ /เทคโนโลยีการบริหาร / เทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชี หรืองานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการบริหาร จัดการธุรกิจ
• มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน COSO และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ERM
• มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี.